MECIP
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal. y la finalidad social del Estado.
1.Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)
Resolución SNPP N° 366 - Política de Control Interno - Versión 3 - del 20 de agosto del 2024
Resolución SNPP N° 388 - del 26 de agosto del 2024
Resolución SNPP N° 442 - Conforma El Equipo Técnico - del 23 de septiembre del 2024
Resolución SNPP N° 202 - Conforma El Comité de Control Interno - del 05 de diciembre del 2023
Resolución SNPP N° 458 - Por el cual se Conforma El Comité de Ética y Buen Gobierno - del 27 de septiembre de 2024
2.Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)
Resolución N° 632 - Aprobación de Código de Ética y Buen Gobierno - Versión 4 - del 30 de diciembre de 2024
3.Protocolo de Buen Gobierno (PBG)
Resolución N° 632 - Aprobación Codigo de Etica y Buen Gobierno - Versión 4 - del 30 de diciembre de 2024
4.Política de Talento Humano (PTH)
Resolución N° 518 - 2024 Aprobación de la Politica de Talento Humano del 04 de noviembre de 2024
2. CONTROL DE LA PLANIFICACION
La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
1.Direccionamiento Estratégico
Resolución SNPP N° 385 - del 26 de agosto del 2024
Resolución SNPP N° 384 - del 26 de agosto de 2024
2.Gestión por Procesos
Resolución N° 627- Aprobacion de Actualización de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y el Mapa de Procesos. Versión 01- del 30 de diciembre del 2024
Resolución N° 628 - Aprobacion, Actualización y Adopción de Formatos y Procedimientos de la Gestión por Procesos y de Control Operacional del SNPP - del 30 de diciembre del 2024
Resolución N° 634 - Aprobacion de la Guía para la implementación y Elaboración de documentosde la Gestión por Procesos - Versión 01 - del 30 de diciembre del 2024
3.Estructura Organizacional
Resolución MTESS N° 1121- del 01 de abril de 2019
4.Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)
Resolución SNPP N° 571 "Política Integral de Administración de Riesgos" del 22 de noviembre del 2024
3. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.
1.Control Operacional
Resolución N° 629 - Aprobación de la Politica de Operacional - Versión 01 - del 30 de diciembre de 2024
2.Competencia, Formación y Toma de conciencia
3.Gestión de la Infomación
Resolución N° 631 - Aprobación de la Politica de Gestión Documental - Versión 01 - del 30 de diciembre de 2024
4.Comunicación
Resolución N° 234 Politica de Comunicacion del 28 de diciembre de 2023
Resolución SNPP N° 118 - Aprobación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano y el Cronograma de actividades del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano - de fecha 22 de marzo de 2024
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
1.Seguimiento y Medición del Control Interno
Evaluación del nivel de madurez del Sistema del Sistema de Control Interno - SCI - Ejercicio Fiscal 2022 - 2023
Ejercicio Fiscal | 2022 | 2023 |
Ambiente de control | 2,69 | 2,74 |
Control de Planificación | 2,73 | 2,74 |
Control de Implementación | 1,68 | 1,90 |
Control de Evaluación | 2,53 | 2,52 |
Control para la Mejora | 1,30 | 2,62 |
SCI consolidado | 2,25 | 2,42 |
2.Auditoría Interna
Plan de Trabajo Anual - Auditoría Interna
Resolución SNPP N° 133/2023 de fecha 31 de octubre de 2023
"Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual (PTA) para el ejercicio fiscal 2024 de la Dirección de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)"
La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.
1.Análisis Crítico del Sistema de Control Interno
Resolución N° 633 - Aprobación del Informe de Analisis Critico - del 30 de diciembre de 2024
2.Mejora Continua
Resolución N° 630 - PMI del 30 de diciembre de 2024